安全隐患交叉检查工作报告

时间:2023-08-02 16:13:23 作者:储xy

报告在传达信息、分析问题和提出建议方面发挥着重要作用。报告对于我们的帮助很大,所以我们要好好写一篇报告。下面是小编帮大家整理的最新报告范文,仅供参考,希望能够帮助到大家。

安全隐患交叉检查工作报告篇一

一、加强公司全员的安全防范宣传教育,提高全员的安全意识和安全防范自我检查、自我保护能力。

二、执行落实公司内部安全生产防范检查“三级”管理责任制,实行车队每月两次车辆安全技术、消防设施例查,部室每季度一次安全防范普查。

三、公司内部安全重点部位,实行定人、定期每日巡查例检,并做好相关检查记录存档。

四、实行安全防范路查路控与车辆定点检查相结合,公司有专门的路查人员,及时发现违章行为并做好查车记录存档。

五、在安防检查中,发现存在安全隐患漏洞,要及时进行整改,发现一处,整改一处,决不留死角,并做好隐患整改跟踪检查。

六、坚持安全检查汇报,在公司每月安全生产工作会议上,汇报当前安全检查工作近况及提出下一步检查工作计划。

七、发现重大安全隐患情况,公司没法解决的事项,及时向

上级有关部门汇报,并提出书面隐患整改建议。

2017.2.5

一、加强公司全员的安全防范宣传教育,提高全员的安全意识和安全防范自我检查、自我保护能力。

二、公司内部安全重点部位,实行定人、定期每日巡查例检,并做好相关检查记录存档。

三、在安防检查中,发现存在安全隐患漏洞,要及时进行整改,发现一处,整改一处,决不留死角,并做好隐患整改跟踪检查。

四、坚持安全检查汇报工作日,在公司每月安全生产工作会议上,由各部门安全责任人汇报当前安全检查工作近况及提出下一步检查工作计划。

五、发现重大安全隐患情况,公司没法解决的事项,及时向上级有关部门汇报,并提出书面隐患整改建议。

安全隐患交叉检查工作报告篇二

为了认真落实乌江镇中心学校食品安全工作实施方案精神,把学校食品安全工摆上议事日程,切实将学校食品安全工作落到实处,加大对学校食堂监管力度,确保全校教师就餐安全,避免食品安全事故发生,我校特制定如下食品安全实施方案。

学校食堂食品安全监管领导小组

组长:李培军

成员:郭福祥

周鹏

赵晓霞

学校食品安全管理领导小组

组长:代文韬

组员:李星光

程福林

陈燕飞

(一)、学校从事食品生产经营人员健康检查制度

1、从事食品操作人员上岗前必须到区疾病预防控制部门进行健康检查,合格并取得健康证者方可上岗,工作时要佩戴或随身携带健康证。

2、本制度执行责任人每年组织本单位食品操作人员进健康检查,并掌握结果。

3、本制度执行责任人要定期检查从业人员持证情况,如有关部门检查时,发现无证上岗人员,除追究无证上岗人员责任外,还要追究本制度执行责任人责任。

(二)、学校食堂卫生检查制度

1、建立健全食堂卫生清扫制度,坚持环境卫生清洁制度;

2、主管领导定期检查(每周二到三次);

3、食堂负责人(学校后勤处)自查;

4、卫生领导组成员抽查(不定期);

5、按标准严要求,不留死角;

6、查出问题,立即解决。

(三)、学校食堂餐厅卫生管理制度

2、餐厅设防蝇、防鼠、防尘设施,消灭“四害”;

3、餐厅地面保持清洁(无水、无油迹、无尘土、无垃圾);

6、餐厅服务人员上岗必须佩戴有效的健康证。

(四)、学校防投毒措施

1、加强门卫管理,严格执行校门出入登记制度;

2、严把采购、储存、加工、供应等各项环节的安全关;

3、烹饪原料专人专管,其他人未经允许不得擅自入内。

5、定期对教职工进行食品安全知识培训,增强教职工防投毒意识;

6、各环节由专人负责,学校卫生管理领导小组定期对预防投毒措施落实情况进行检查,发现隐患要及时纠正,出现安全事故要追究具体管理人及主管人员责任。

(五)、从业人员卫生知识培训制度

2、卫生管理人员要定期组织本单位的从业人员进行食品卫生知识培训,做到从掌握应应会的食品卫生知识,按要求操作,养成良好的个人卫生习惯。

安全隐患交叉检查工作报告篇三

一、目的

2、保证企业规章制度贯彻落实,确保企业安全生产。

二、责任

1、公司安全科是组织实施安全检查的主管部门。

2、公司及各职能部门下车间、班组检查工作时,必须将安全生产列入重点检查范围。

三、检查重点

2、造成职业中毒或职业病的尘毒点及其作业人员;

3、直接管理重要危险点和有害点的部门及其负责人。

四、检查方法

必须严格坚持专职检查与群众检查相结合,日常检查与定期检查相结合普遍检查与重点检查相结合。做到层层把关,堵塞漏洞。实行公司、车间、班组相结合三级安全检查制度。

五、检查内容

(一)查软件系统:查思想、查管理。

1、查规章制度、操作规程规程执行情况,有无违章作业现象;

3、查职工是否正确穿戴劳动防护用品。

(二)查硬件系统:查隐患、查整改、查事故处理。

1、查设备、作业环境安全防护设施是否健全;

2、查电器设施是否符合定,电线有否乱拉乱接;

3、查消防设施是否按规定配备、健全有效;

4、查作业场所通道是不畅通无阻;

5、查”三违”作业,事故隐患是否及时查处整改.

具体按厂级、车间、班组三级《安全检查细则表》执行。

六、厂级例行安全检查

具体由厂部安全主管部门组织安委会和有关业务部门实施。

1、每年安排二次(6月\12月)全厂性的安全检查。主要检查内容:查隐患、查制度、查措施、查事故处理情况。

2、每年安排一次专业性的安全检查。组织有关技术人员对电气、起重设备及吊具、压力容器、易燃易爆重点危险部位进行检查。

3、新产品、新项目投产前,除车间组织自查外,厂部要组织有关人员对车间的重点危险部位和设备进行检查,并现场落实解决有关问题,否则不能投产。

4、在“五一、十一、元旦、春节”等重大节日前组织节前安全检查。在各单位全面自查的基础上,厂部组织有关人员对各单位易燃易爆、重点危险部位进行检查。

5、厂部安全管理人员要经常到各车间生产现场监督检查。

七、车间检查

1、各车间除配合厂部组织的安全检查外,车间领导每月(20日左右)要安排一次组织有关技术人员对本车间的设备设施使用情况,消防器材、各项安全制度执行情况重点检查。发现问题及时反馈安全科,并作好检查记录。

2、新产品、新项目投产前车间领导要组织有关人员对生产用的吊具、主要设备、仪器仪表及环境的安全条件进行检查。对发现的问题立即反馈有关部门进行解决,否则不能投产。

3、在“五一”、“十一”、“元旦”“春节”等重大节日前,车间领导要组织有关人员有针对性的.进行节前检查。需入库的成品、半成品、贵重工具及工装等是否放好,门窗是否完好,用电设备是否断电,是否有漏汽、漏水等问题。

4、车间安全管理人员应到生产现场监督检查有无违章操作,防护用品穿戴是否齐全,各种安全防护设施是否完好,安全通道是否畅通,使用的工具、吊具是否安全可靠,吊装、搬运是否符合安全要求,发现问题应及时制止、纠正。

八、班组检查

1、班组每周(周一)由组长组织一次安全检查。重点检查作业现场是否整洁,各种设备运转是否正常,吊具有无磨损、锈蚀、断裂、变形。钢丝绳卡子是否松动,安全防护设施是否完好,安全制度执行情况。发现问题及时车间领导,并作好检查记录。

2、组长在每次生产前要进行安全检查。危险部位和要害设施要重点检查,生产过程中要随时检查有无违章操作等不安全行为。

3、操作者在工作前必须进行安全检查。倒班生产人员要严格执行交接-班检查制度,并认真作好交接-班记录。在生产操作过程中要集中精力,随时注意安全状况,发现问题要立即报告班长或车间领导。

九、隐患整改

1、三级安全检查必须按规定做好书面记录,并对违反安全生产各项规章制度的行为必须按规定给予处罚。对当场能整改的隐患必须责令立即整改,对存在的事故隐患等不安全因素的下达“隐患整改通知书”。

2、检查中发现重大安全隐患,必须及时报告厂部主管领导或安全科,隐患未排除,严禁进行生产。

3、对查出的不安全隐患,要按“三定四不推”的原则处理.

改的不推到车间;车间能整改的不推到厂;厂里能整改的不推到公司。

4、车间能解决的安全隐患,车间领导要及时安排人员解决。对安全生产不重视,发现安全隐患无故拖延不解决的单位,厂安全部科将根据有关规定发出隐患通知单限期落实解决。在期限内仍未解决,由此发生事故或影响生产,厂部将追究单位领导和有关人员的责任。

5、安全检查情况和表彰、奖惩结果分别用“通报"、“简报”、“板报”方式定期公布。

1、排查

各岗位安全监督员,要认真履行安全生产工作职责,抓好常规检查。对所负责岗位,一周不少于一小查,一月不少于一大查,检查结果向领导小组书面汇报。安全巡查小组每月巡查一次(专业检查),发现问题及时整改或上报。办公室做好安全抽查工作,对上报或发现的事故隐患,要研究整改措施,落实专人负责抓好整改,并根据行业和隐患危险程度不同,分别填报事故隐患排查、报告、处理表。

2、报告

巡查小组发现事故隐患后,应立即向领导小组书面报告,领导小组按规定采取积极有效的措施,督促企业排除事故隐患。不能当场整改或无法处理的重大事故隐患,必须在24小时内填表上报市局党组。

3、处理

一般事故隐患由巡查小组,在责令采取确保人身、财产安全措施的同时,两天时间以内制订出事故隐患整改方案,并监督整改到位。重大事故隐患,由领导小组在责令企业采取确保人身、财产安全同时,三天之内共同制定出事故隐患整改方案,并派出专业人员监督组织实施,整改到位。对安全生产事故隐患,必须明确整改内容,整改措施,整改期限,整改负责人,监督负责人。

4、处罚

违反本制度,经领导小组,巡查小组责令改正仍不执行的,按以下规定处罚:取消科室、个人评优资格。未按时间、要求进行事故隐患排查的单位,科室负责人写书面检查交领导小组,并通报批评。对事故隐患不采取保障安全措施,隐患不报或有意拖延报告的,将追究相关人员责任,并按规定给予经济处罚。发生事故后,经查实有关人员报告本制度不力的情节,由司-法-部门按照有关法律法规从严处理。

安全隐患交叉检查工作报告篇四

一、宣传教育

按照文件精神和校长批示,进一步抓好落实整改、完善制度,明确责任。我们首先进行了宣传教育,学校政教处、安全保卫科利用升旗仪式、校园广播、宣传栏、班级黑板报、主题班会等形式,让广大师生掌握安全防范知识,自觉做好“防火、防滑、防拥挤踩踏、防触电、防盗、防溺水、防煤气中毒”等工作。

在升旗仪式上,要求各班安全委员协调班级安全员(寝室室长)做好安全防范工作,严禁学生“恶作剧”行为的发生。

二、安全检查小组集中对校园各处学生集中的地方进行了彻底检查,看有无老化用电线路,学校内的各种用电设施,消防安全和疏散通道,疏散指示标志是否清晰,楼梯间照明灯是否齐全有效等。制订了10多种安全应急预案及活动方案,选择其中的2项进行了演练,进一步提高了师生的安全意识和应急、自救、自护的能力。

三、强化了交通安全措施。我校在校门口划了斑马线,设置了明显的警告标志,提醒司机和同学增强安全意识,遵守交通规则,了解和掌握交通安全常识,严防各种交通事故的发生。每次周五下午放学时学校教务处总是提醒同学注意交通安全和乘车安全。

四、检查了总务后勤管理,落实了灶务管理责任。

五、强化了实验室危险药品的管理

健全了规章制度,加强了危险药品的管理,按照上级部门规定严格保存和管理,防止发生意外事故,从不让学生参与危险性活动。

六、进一步做好了学校安全保卫值班工作

校园安全,校门口是第一关,非常关键。我们认真落实门卫巡逻制度,坚持24小时值班巡逻。特别对微机室、财务室、实验室、学生宿舍等重点部位重点防范,领导干部带班,严格了岗位责任制,值班人员能坚守岗位,尽职尽责,遇到问题能及时处理,每天都有一名教师和保安值夜班,并不间断的巡查校园每个角落。

七、学校派了宿舍专管人员,到学生宿舍值夜班,并把夜间掌握的情况,在第二天早晨公布,这样有利于班主任掌握学生在夜间的情况。

八、全面检查,不留死角,学校安全检查小组在此之前进行了两次对安全隐患的排查,杜绝了各种事故的发生。

安全隐患交叉检查工作报告篇五

在日常的生产过程或社会活动中,由于人的因素,物的变化以及环境的影响等会产生各种各样的问题、缺陷、故障、苗头、隐患等不安全因素,如果不发现、不查找、不消除,会打扰和影响生产过程或社会活动的正常进行。下面本站小编给大家带来安全检查隐患通知书,供大家参考!

1、安全:经过排查,教室窗户有损坏现象等,给我系的安全工作带来一定的隐患。

2、消防安全:对我系的消防设施灭火器进行检查,并试用,正常。

3、用电安全:宿舍进行数字化控制,进行宿舍限电,禁用大功率电器,以检查了学校用电线路,防漏电现象以及电路老化造成安全隐患,经筛查已进行整改。

4、交通安全:我系一直以来都重视交通安全教育、宣传,并出了宣传栏、墙板报等,开展“安全、环保”一系列主题活动。

5、校园安保:聘请教官,加强学生宿舍管理,并在校园内加强巡视,预防校园暴力伤害事件。

6、食品安全:建立食品卫生安全规章制度,加强学生的食品卫生安全教育,开展食品卫生、防治常见疾病的讲座,加强学校食堂的管理与监控,严防食品卫生安全事故的发生,本学期已整改食堂建设。

7、防溺水等安全教育落实情况,我系对此进行全面安全教育,各班举行安全教育教育班会,加强学生安全防范意识,预防溺水、拥挤踩踏等事故。

8、财产安全:发现最近有物品失窃现象,教室窗户有损坏现象,请同学们不要将贵重物品放置教室,贵重物品要尽量随身携带。

_________:

经检查,你校(园)存在:

学校(幼儿园)负责人签字:________

里 村 中 心 校

年 月 日

各年级组、科室:

一、总务处对这次安全检查中出现的用电线路安全隐患以及教室内部设施安全隐患针对排查结果进行一次全面安全检查、整改。

二、各年级通过班主任对学生进行一次安全教育,并鼓励教师学生发现安全隐患及时上报,杜绝安全事故的发生。

三、保卫处针对此次安全检查结果中出现的消防安全隐患及食堂出现的安全隐患及时进行整改。

太和一中

20xx年3月5日

附件1:

安全隐患交叉检查工作报告篇六

安全隐患整改领导小组,组长由项目经理担任,成员为技术负责、各施工段负责、安全管理人员。安全隐患整改小组成立后,马上召开项目部管理人员会议,统一思想,提高认识,明确这次安全隐患排查整改的任务、要求、目标,并进行了具体的分工和布置,要求对施工现场进行全面彻底检查,不留死角,对排查发现的问题立即采取措施加以整改。

一、安全管理方面

1、进一步落实安全生产责任制,明确项目部管理人员安全生产责任制考核标准,做到人人有责,奖惩分明。

2、进一步明确管理目标,进行安全责任目标分解,制定责任目标考核制度,认真落实安全责任目标考核办法。

3、加强分部、分项工程的安全技术交底工作,结合本工程特点,做到安全技术的内容和措施针对性强,切实可行,并跟踪检查安全措施落实的情况,随时纠正施工中不规范的行为。

4、进一步加强公司、项目部定期检查制度的落实,对每次检查出的安全事故隐患,整改时做到定人、定时间、定措施。

5、进一步完善安全教育制度,新进场工人必须进行三级安全教育,交换工种前必须进行安全教育。6.加强特殊工种的培训管理工作,杜绝无证上岗现象。

7、进一步加强现场安全标志的布置和维护,并根据施工进度及时补充安全标志,确保施工过程中施工现场始终保持浓厚的安全生产氛围。

二、文明施工方面

1、进一步加强现场围挡的管理,及时设置完整的现场围挡,保持围挡的坚固、稳定、整洁、美观。

2、加强施工现场的环境管理,保持施工现场的道路畅通,继续做好施工现场的排水设施,保持场内无积水。

3、做好职工宿舍的卫生管理工作,全面清理生活区的垃圾,检查和整改宿舍内电气照明线路,消除电气、火灾隐患。

4、按照现场消防要求,合理配置灭火器材,进一步加强现场、办公室、生活区的消防管理,尤其是继续加强职工宿舍的消防管理,禁止宿舍内有生火做饭现象,禁止在宿舍内使用大功率电器,禁止宿舍内存在私拉乱接和长明灯现象。

三、施工用电方面 检查和整改的内容如下:

1、接地与接零保护系统采用tn-s系统,专用保护零线的设置必须符合规范要求,保护零线与工作零线应分开设置。

2、所有用电设备均必须实行“三级配电两级保护”,开关箱的漏电保护器必须灵敏可靠,漏电保护必须与用电设备的参数匹配,电箱内应设隔离开关,所有用电设备均必须做到“一机、一闸、一漏、一箱”。

3、照明专用回路必须设置漏电保护器,灯具的金属外壳必须作接零保 护。室内线路及灯具安装高度不得低于2.4m,当无法满足时必须使用安全电压供电。潮湿作业环境和手持照明灯具必须采用安全电压。

4、电焊机必须使用自动开关,电焊机必须设防雨罩。

四、立足岗位实际,继续深入开展“四个一”活动。

结合“查一起事故隐患、纠一次违章行为、提一条合理化建议、做一件预防事故的实事”活动,对现场安全因素进行一次彻底排查,集中整改,及时纠正习惯性违章,加大现场管理与设备管理的控制、检查力度,杜绝个人违章行为,真正用制度规范个人行为。

针对相关的作业岗位,继续加强施工用具使用过程的控制,并且对工具在使用过程中可能造成的风险采取可靠的防范措施。

安全生产,责任重大。应紧紧围绕安全生产,多层次、多角度地开展安全生产活动,实现安全与生产同频共振;应以人为本,促进安全生产工作更加深入开展。开展专题学习,认真排查隐患,及时消除整改。强化安全管理工作,倾力创建安全生产环境;使安全生产氛围更加浓厚;进一步改进工作,更加提升履行职能水平,精心组织长期有效的安全生产活动;注重学习,完善机制,更加强化自身建设。因此,在今后的施工过程中我们将继续加强学习,强化安全管理,从机制上对各部门管理人员进行激励和约束,强化管理人员的主人翁意识,提高管理人员在安全管理中的责任感。牢固树立“安全第一,预防为主,综合治理”的思想,把规范自己的行为、注重安全生产变为自觉活动。通过各种形式的宣传,激发全体人员自觉参与“自查自纠”活动的热情,使安全生产真正进入到每位职工心中。

西安高新区综合保税区g4路(沣河--污水厂西侧规划路)雨水工程

2014年6月

安全隐患交叉检查工作报告篇七

一、2015.12.9接上级安全部门通知,要求各项目部开展隐患排查工作,对于通知要求,我项目部高度重视。当天即对现场各施工班组召开了安全会议成立“安全隐患排查整改小组”动员各施工人员对负责的工程内容进行全面的安全生产大检查。检查中,对现场临时施工用电、临边洞口防护、脚手架搭设、模板支撑、起重机械设备、消防安全和日常安全施工行为等进行了重点检查。对查出的安全隐患落实责任人,并立即进行整改清除。整改结束后由项目部验收,并报请建设单位和监理单位进行检查,合格后才能通过。通过种种措施,将施工现场发现的问题都进行了清除。

这次安全隐患大排查行动中,主要检查出以下问题:1、临时用电“一机一闸一漏一箱”执行不到位,数量不达标。2、电线敷设局部施工部位零乱,保护措施不足。3、安全通道搭设不牢固,临边防护局部不符合要求。

4、脚手架平网、立网局部破损。5、模板支撑钢管立柱水平间距过大。6、消防器材少,工人宿舍乱用大功率现象。7、现场个别工人对佩戴安全帽、安全带重视不足。

对以上主要的安全隐患及其它检查出的问题,我项目部都逐项进行了整改和纠正。

三、对照标准规范自查整改的落实和推进情况

山东泰银建设有限公司盛世桃都项目部

为认真贯彻落实县政府《全县安全隐患排查整治工作》文件通知要求,百货大楼组织人员对鲁艺舞蹈学校、杉杉服饰、国人西服等大型学校超市的安全消防工作进行了全面的检查, 对检查中发现的问题和隐患及时向上级主管部门作了汇报。现将近段时间安全工作进展情况和存在的问题简要汇报如下。

过努力,重点安全消防隐患逐步得到整改,总体安全形势比较平稳。

二、存在的问题:

通过检查,我们也发现了一些存在的问题。一是艾莱依、国人西服等部分商户的仓库电源线路乱扯乱搭,其中明线没有按照消防要求使用消防套管,电源开关附近有明显易燃物品,存在安全隐患。二是商场进出楼梯间有占道经营现象,占道经营商户原是企业下岗职工,单位为照顾其困难生活,而临时划定地方让其经营,现经消防安全检查不符合消防安全要求,租户于2015年9月底租赁到期,大楼下发通知其到期搬离。商场西楼梯二楼到三楼之间被业主用铁门锁死,影响紧急情况下人员疏散,是一个比较严重的安全隐患。再就是部分商户消防安全意识淡薄,店内货物、工具等乱堆放,占用了消防通道;店内没有明显的禁止烟火标示牌等。四是商场内怡然网吧经消防部门检查存在消防安全隐患,大楼研究决定下月租金到期将不再向其出租场地经营。

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安全隐患交叉检查工作报告篇八

泰州市华东汽车城维修及综合服务中心工程项目 建设单位:

泰州市华益实业投资有限公司 施工单位:

江苏万邦建设集团有限公司 监理单位:

说 明 1.公司每月应组织不少于一次安全检查,填写《安全检查记录表》。

2.项目部应定期组织隐患排查,填写《隐患排查记录表》。

3.项目部由项目经理每周组织一次安全检查,填写《安全检查记录表》。

4.项目部专职安全员每天进行日常安全检查,填写《安全动态管理(日)检查表》,班组安全协管员应积极配合好日常安全检查。

5.施工班组应每天进行班前安全检查、班前安全教育、班中巡查,及时制止违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的现象。

6.项目部应适时组织各种季节性及节假日安全检查,包括针对各种气候特点的安全检查及“五一节”、“国庆节”、“春节”等法定节假日前后的安全检查,填写《安全检查记录表》。

7.项目部应积极配合上级相关部门组织的各种隐患排查、安全大检查及专项检查,及时将安全检查情况报至公司,填写《隐患排查记录表》。

8.项目部对各类安全检查中发现的隐患,应及时下发安全隐患整改单,按照“三定”(定整改人员、定整改时间、定整改措施)要求,组织整改,并及时对其复查。

表 6.1.1 相关部门安全检查记录汇总表 注:1.相关部门主要包括:主管部门、建设单位、监理单位、公司等。

2.附相关部门检查记录及项目部隐患整改记录,相关部门检查及项目部隐患整改记录按检查时间依次编号。

6.1.2 相关部门检查记录及项目部隐患整改记录(粘贴)

表 6.1.4 隐患排查记录表 检查单位:

编号:

检查时间:

年 月 日 工程名称 重点部位 存在的隐患:

措施制定人 制定时间 年 月 日 整改验收结果:

验收人:

年 月 日 注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。

表 6.1.6 安全检查记录表 编号:

年 月 日 检查内容及存在的安全隐患:

处理意见及控制措施 限期整改日期:

年 月 日至 月 日()天 复查意见:

复查人:

日期:

备 注 注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。

2.将复查结果如实填写在表中。

表 6.1.7 安全动态管理(日)检查表 检查日期:

天气情况 :

表 6.1.8 安全检查隐患整改单 检查部门:

检查日期:

日期:

安全员(签字)整改责任人(签字)注:本单一式两份,由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表 6.1.9-1 日检表重点检查内容 序号 项 目 检 查 内 容 1 基坑 放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 2 桩工机械 垂直运输 机械 基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置 3 脚手架 基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板(竹笆)、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台 4 临边、洞口防护 槽(坑)边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口 5 模板支撑 立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境 6 临时用电 外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设 7 中小型机械 防护棚、保险限位、接零接地、轮(轴)防护罩、漏电保护器 8 攀登设施 固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯 9 电气焊 焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护 10 防护用品使用 安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具 11 材料堆放 模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品 12 消防防火 消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室 13 起重吊装 起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗 14 临建设施 文明卫生 安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况 注:1.检查时如遇缺项可以将该项划去。

2.对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录,销项闭环。

检查单位 负责人 受检项目 项目负责人

表 6.1.9-3.1 安全管理检查评分表 序号 检查项目 扣 分 标 准 应得 分数 扣减 分数 实得 分数 1 保 证 项 目 安全生产 责任制 未建立安全责任制的扣 10 分 各级各部门未执行责任制的扣 4~6 分 经济承包中无安全生产指标的扣 10 分 未制定各工种安全技术操作规程的扣 10 分 未按规定配备专(兼)职安全员的扣 10 分 管理人员责任制考核不合格的扣 5 分 10 2 目标管理 未制定安全管理目标(伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标)的扣 10 分 未进行安全责任目标分解的扣 10 分 无责任目标考核规定的扣 8 分 考核办法未落实或落实不好的扣 5 分 10 3 施工组织 设 计 施工组织设计中无安全措施的扣 10 分 施工组织设计中未经审批的扣 10 分 专业性较强的项目未单独编制安全施工组织设计的扣 8 分 安全措施不全面的扣 2~4 分 安全措施无针对性的扣 6~8 分 安全措施未落实的扣 8 分 10 4 分(部分项)工程安全 技术交底 无书面安全技术交底的扣 10 分 交底针对性不强的扣 4~6 分 交底不全面的扣 4 分 交底未履行签字手续的扣 2~4 分 10 5 安全检查 无定期安全检查制度的扣 5 分 安全检查无记录的扣 5 分 检查出事故隐患整改做不到定人、定时间、定措施的扣2~6 分 对重大事故隐患整改通知书所列项目未如期完成的扣 5 分 10 6 安全教育 无安全教育制度的扣 10 分 新入场工人未进行三级安全教育的扣 10 分 无具体安全教育内容的扣 6~8 分 变换工种时未进行安全教育的扣 10 分 每有一人不懂本工种安全技术操作规程的扣 2 分 施工管理人员未按规定进行年度培训的扣 5 分 专职安全员未按规定进行年度培训考核或考核不合格的扣 5 分 10 小 计 60 7 一 般 项 目 班前安全 活 动 未建立班前安全活动制度的扣 10 分 班前安全活动无记录的扣 2 分 10 8 特种作业 持证上岗 一人未经培训从事特种作业的扣 4 分 一人未持操作证上岗的扣 2 分 10 9 生产安全 事故处理 生产安全事故未按规定报告的扣 3~5 分 生产安全事故未按事故调查分析规定处理的扣 10 分 未建立生产安全事故档案的扣 4 分 10 10 安全标志 无现场安全标志布置总平面图的扣 5 分 现场未按总平面图设置安全标志的扣 5 分 10 小 计 40 检查项目合计 100 注:1.每项最多扣减分数不大于该项目应得分数。

2.保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足 40 分,检查评分表计零分。

3.该表换算到汇总表后 10×该表检查项目实得分数合计除以 100。

表 6.1.9-3.2 文明施工检查评分表

1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。

2.保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足 40 分,检查评分表计零分。

3.该表换算到汇总表后得分 20×该表检查项目实得分数合计除以 100。

表 6.1.9-3.3 落地式外脚手架检查评分表 序号 检查项目 扣 分 标 准 应得 分数 扣减 分数 实得分数 1 保 证 项 目 施工方案 脚手架无施工方案的扣 10 分 脚手架高度超过规范规定,无设计计算书或未经审批的扣 10 分 施工方案不能指导施工的扣 5~8 分 10 2 立杆基础 每 10 延长米立杆基础不平、不实、不符合方案设计要求的扣 2 分 每 10 延长米立杆缺少底座、垫木的扣 5 分 每 10 延长米无扫地杆的扣 5 分 每 10 延长米木脚手架立杆不埋地或无扫地杆的扣 5 分 每 10 延长米无排水措施的扣 3 分 10 3 架体与建筑结构拉接 脚手架高度在7 m以上,架体与建筑结构拉结,按规定要求每少一处的扣2分 拉结不坚固的每一处扣 1 分 10 4 杆件间距 与剪刀撑 每 10 延长米立杆、大横杆、小横杆间距超过规定要求的每一处扣 2 分 不按规定设置剪刀撑的每一处扣 5 分 剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求的扣 5 分 10 5 脚手板与 防护栏杆 脚手板不满铺的扣 7~10 分 脚手板材质不符合要求的扣 7~10 分 每有一处探头板扣 2 分 脚手架外侧未设置密目式安全网或网间不严密的扣 7~10 分 施工层不设 1.2 m 高防护栏杆和挡脚板的扣 5 分 10 6 交底与 验 收 脚手架搭设前无交底的扣 5 分 脚手架搭设完毕未办理验收手续的扣 10 分 无量化的验收内容扣 5 分 10 小 计 60 7 一 般 项 目 小横杆设置 不按立杆与大横杆交点处设置小横杆的每有一处扣 2 分 小横杆只固定一端的每有一处扣 1 分 单排架子小横杆插入墙内小于 24 cm 的每有一处扣 2 分 10 8 杆 件 搭 接 木立杆、大横杆每一处搭接小于 1.5 m 的扣 1 分 钢管立杆采用搭接的每一处扣 2 分 5 9 架体内封闭 施工层以下每隔 10 m 未用平网或其他措施封闭的扣 5 分 施工层脚手架内立杆与建筑物之间未进行封闭的扣 5 分 5 10 脚手架材质 木杆直径、材质不合要求的扣 4~5 分 钢管弯曲、锈蚀严重的扣 4~5 分 5 11 通 道 架体不设上下通道的扣 5 分 通道设置不符合要求的扣 1~3 分 5 12 卸 料平 台 卸料平台未经设计计算的扣 10 分 卸料平台搭设不符合设计要求的扣 10 分 卸料平台支撑系统与脚手架连结的扣 8 分 卸料平台无限定荷载标牌的扣 3 分 10 小 计 40 检查项目合计 100 注:1.发现脚手架钢木、钢竹混合搭设或竹脚手搭设单排架,检查评分表计零分。

2.每项最多扣减分数不大于该项目应得分数。

3.保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足 40 分,检查评分表计零分。

4.该表换算到汇总表后得分 10×该表检查项目实得分数合计除以 100。

表 6.1.9-3.5 基坑支护安全检查评分表 序 号 检查项目 扣 分 标 准 应得 分数 扣减 分数 实得 分数 1 保 证 项 目 施工方案 基础施工无支护方案的扣 20 分 施工方案针对性差不能指导施工的扣 12~15 分 基坑深度超过 5 m 无专项支护设计的扣 20 分 支护设计及方案未经上级审批的扣 15 分 20 2 临边防护 深度超过 2 m 的基坑施工无临边防护措施的扣 10 分 临边及其他防护不符合要求的扣 5 分 10 3 坑壁支护 坑槽开挖设置安全边坡不符合安全要求的扣 10 分 特殊支护的做法不符合设计方案的扣 5~8 分 支护设施已产生局部变形又未采取措施调整的扣 6 分 10 4 排水措施 基坑施工未设置有效排水措施的扣 10 分 深基础施工采用坑外降水,无防止临近建筑危险沉降措施的扣 10 分 10 5 坑边荷载 积土、料具堆放距槽边距离小于设计规定的扣 10 分 机械设备施工与槽边距离不符合要求,又无措施的扣 10 分 10 小 计 60 6 一 般 项 目 上下通道 人员上下无专用通道的扣 10 分 设置的通道不符合要求的扣 6 分 10 7 土方开挖 施工机械进场未经验收的扣 5 分 挖土机作业时,有人员进入挖土机作业半径内的扣6分 挖土机作业位置不牢、不安全的扣 10 分 司机无证作业的扣 10 分 未按规定程序挖土或超挖的扣 10 分 10 8 基坑支护 变形监测 未按规定进行基坑支护变形监测的扣 10 分 未按规定对毗邻建筑物和重要管线和道路进行沉降观测的扣 10 分 10 9 作业环境 基坑内作业人员无安全立足点的扣 10 分 垂直作业上下无隔离防护措施的扣 10 分 光线不足未设置足够照明的扣 5 分 10 小 计 40 检查项目合计 100 注:1.每项最多扣减分数不大于该项目应得分数。

2.保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足 40 分,检查评分表计零分。

3.该表换算到汇总表后 10×该表检查项目实得分数合计除以 100。

表 6.1.9-3.6 模板工程安全检查评分表 注:1.每项最多扣减分数不大于该项目应得分数。

2.保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足 40 分,检查评分表计零分。

3.该表换算到汇总表后 10×该表检查项目实得分数合计除以 100。

表 6.1.9-3.7 “三宝”、“四口”防护检查评分表 序 号 检查项目 扣 分 标 准 应得 分数 扣减 分数 实得 分数 1 安全帽 有一人不戴安全帽的扣 5 分 安全帽不符合标准的每发现一顶扣 1 分 不按规定佩戴安全帽的有一人扣 1 分 20 2 安全网 在建工程外侧未用密目式安全网封闭的扣 25 分 安全网规格、材质不符合要求的扣 25 分 25 3 安全带 每有一人未系安全带的扣 5 分 有一人安全带系挂不符合要求的扣 3 分 安全带不符合标准的每发现一条扣 2 分 10 4 楼梯口、电梯井口防护 每一处无防护措施的扣 6 分 每一处防护措施不符合要求或不严密的扣 3 分 防护设施未形成定型化、工具化的扣 6 分 电梯井内每隔两层(不大于 10 m)少一道平网的扣 6 分 12 5 预留洞口、坑井口防护 每一处无防护措施的扣 7 分 防护设施未形成定型化、工具化的扣 6 分 每一处防护措施不符合要求或不严密的扣 3 分 13 6 通道口防护 每一处无防护棚的扣 5 分 每一处防护不严的扣 2~3 分 每一处防护棚不牢固、材质不符合要求的扣 3 分 10 7 阳台、楼板、屋面等临边防 护 每一处临边无防护的扣 5 分 每一处临边防护不严、不符合要求的扣 3 分 10 检查项目合计 100 注:1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。

2.该表换算到汇总表后 10×该表检查项目实得分数合计除以 100

表 6.1.9-3.8 施工用电检查评分表 序 号 检查项目 扣 分 标 准 应得 分数 扣减 分数 实得 分数 1 保 证 项 目 外 电 防 护 小于安全距离又无防护措施的扣 20 分 防护措施不符合要求、封闭不严密的扣 5~10 分 20 2 接地与接零保护系统 工作接地与重复接地不符合要求的扣 7~10 分 未采用 tn-s 系统的扣 10 分 专用保护零线设置不符合要求的扣 5~8 分 保护零线与工作零线混接的扣 10 分 10 3 配电箱 开关箱 不符合“三级配电两级保护”要求的扣 10 分 开关箱(末级)无漏电保护或保护器失灵的,每一处扣 5 分 漏电保护装置参数不匹配的,每发现一处扣 2 分 电箱内无隔离开关的,每一处扣 2 分 违反“一机、一闸、一漏、一箱”的,每一处扣 5~7 分 安装位置不当、周围杂物多等不便操作的,每一处扣 5 分 闸具损坏、闸具不符合要求的,每一处扣 5 分 配电箱内多路配电无标记的,每一处扣 5 分 电箱下引出线混乱,每一处扣 2 分 电箱无门、无锁、无防雨措施的,每一处扣 2 分 20 4 现 场 照 明 照明专用回路无漏电保护的扣 5 分 灯具金属外壳未作接零保护的每一处扣 2 分 室内线路及灯具安装高度低于 2.4m 未使用安全电压供电的扣 10 分 潮湿作业未使用 36v 以下安全电压的扣 10 分 使用 36v 安全电压照明线路混乱和接头处未用绝缘布包扎的扣 5 分 手持照明灯未使用 36v 及以下电源供电的扣 10 分 10 小 计 60 5 一 般 项 目 配 电 线 路 电线老化、破皮未包扎的每一处扣 10 分 线路过道无保护的每一处扣 5 分 电杆、横担不符合要求的扣 5 分 架空线路不符合要求的扣 7~10 分 未使用五芯线(电缆)的扣 10 分 使用四芯电缆外加一根线代替五芯电缆的扣 10 分 电缆架设或埋设不符合要求的扣 7~10 分 15 6 电器 装置 闸具、熔断器参数与设备容量不匹配、安装不符合要求的每一处扣 3 分 用其他金属丝代替熔丝的扣 10 分 10 7 变配电 装 置 不符合安全规定的扣 5 分 5 8 用 电 档 案 无专项用电施工组织设计的扣 10 分 无地极阻值摇测记录的扣 4 分 无电工巡视维修记录或填写不真实的扣 4 分 档案乱、内容不全、无专人管理的扣 3 分 10 小 计 40 检查项目合计 100 注:每项最多扣减分数不大于该项目应得分数;保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足 40 分,检查评分表计零分;该表换算到汇总表后 10×该表检查项目实得分数合计除以 100。

表 6.1.9-3.11 塔吊检查评分表 序号 检查项目 扣 分 标 准 应得 分数 扣减 分数 实得 分数 1 保 证 项 目 力矩限制 器 无力矩限制器的扣 13 分 力矩限制器不灵敏的扣 3 分 13 2 限位器 无超高、变幅、行走限位的每项扣 5 分 限位器不灵敏的每项扣 5 分 13 3 保险 装置 吊钩无保险装置的扣 5 分 卷扬机滚筒无保险装置的扣 5 分 上人爬梯无护圈或护圈不符合要求的扣 5 分 7 4 附墙装置与夹轨钳 塔吊高度超过规定不安装附墙装置的扣 10 分 附墙装置安装不符合说明书要求的扣 3~7 分 无夹轨钳的扣 10 分 有夹轨钳不用的每一处扣 3 分 10 5 安装与拆 卸 未制定安装拆卸方案的扣 10 分 作业队伍没有取得资格证的扣 10 分 10 6 塔吊 指挥 司机无证上岗的扣 7 分 指挥无证上岗的扣 4 分 高塔指挥不使用旗语或对讲机的扣 7 分 7 小 计 60 7 一 般 项 目 路基与轨 道 路基不坚实、不平整、无排水措施的扣 3 分 枕木铺设不符合要求的扣 3 分 道钉与接头螺栓数量不足的扣 3 分 轨距偏差超过规定的扣 2 分 轨道无极限位置阻挡器的扣 5 分 高塔基础不符合设计要求的扣 10 分 10 8 电气 安全 行走塔吊无卷线器或失灵的扣 6 分 塔吊与架空线路小于安全距离又无防护措施的扣10分 防护措施不符合要求的扣 2~5 分 道轨无接地、接零的扣 4 分 接地、接零不符合要求的扣 2 分 10 9 多塔 作业 两台以上塔吊作业、无防碰撞措施的扣 10 分 措施不可靠的扣 3~7 分 10 10 安装 验收 安装完毕无验收资料或责任人签字的扣 10 分 验收单上无量化验收内容的扣 5 分 10 小 计 40 检查项目合计 100 注:1.每项最多扣减分数不大于该项目应得分数。

2.保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足 40 分,检查评分表计零分。

3.该表换算到汇总表后 10×该表检查项目实得分数合计除以 100。

表 6.1.9-3.12 起重吊装安全检查评分表 序号 检查项目 扣 分 标 准 应得 分数 扣减 分数 实得 分数 1 保 证 项 目 施工方案 起重吊装作业无方案的扣 10 分 作业方案未经上级审批或方案针对性不强的扣 5 分 10 2 起 重 机 械 起重机 起重机无超高和力矩限制器的扣 10 分 吊钩无保险装置的扣 5 分 起重机未取得准用证的扣 20 分 起重机安装后未经验收的扣 15 分 20 起重 扒杆 起重扒杆无设计计算书或未经审批的扣 20 分 扒杆组装不符合设计要求的扣 17~20 分 扒杆使用前未经试吊的扣 10 分 3 钢丝绳 与地锚 起重钢丝绳磨损、断丝超标的扣 10 分 滑轮不符合规定的扣 4 分 缆风绳安全系数小于 3.5 倍的扣 8 分 地锚埋设不符合设计要求的扣 5 分 10 4 吊 点 不符合设计规定位置的扣 5~10 分 索具使用不合理、绳径倍数不够的扣 5~10 分 10 5 司机、指 挥 司机无证上岗的扣 10 分 非本机型司机操作的扣 5 分 指挥无证上岗的扣 5 分 高处作业无信号传递的扣 10 分 10 小 计 60 6 一 般 项 目 地耐力 起重机作业路面地耐力不符合说明书要求的扣 5 分 地面铺垫措施达不到要求的扣 3 分 5 7 起重作业 被吊物体重量不明就吊装的扣 3~6 分 有超载作业情况的扣 6 分 每次作业前未经试吊检验的扣 3 分 6 8 高处作业 结构吊装未设置防坠落措施的扣 9 分 作业人员不系安全带或安全带无牢靠悬挂点的扣 9 分 人员上下无专设爬梯、斜道的扣 5 分 9 9 作业平台 起重吊装人员作业无可靠立足点的扣 5 分 作业平台临边防护不符合规定的扣 2 分 作业平台脚手板不满铺的扣 3 分 5 10 构件堆放 楼板堆放超过 1.6m 高度的扣 2 分 其他物件堆放高度不符合规定的扣 2 分 大型构件堆放无稳定措施的扣 3 分 5 11 警 戒 起重吊装作业无警戒标志的扣 3 分 未设专人警戒的扣 2 分 5 12 操作工 起重工、电焊工无安全操作证上岗的每一人扣 2 分 5 小 计 40 检查项目合计 100 注:1.每项最多扣减分数不大于该项目应得分数。

2.保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足 40 分,检查评分表计零分。

3.该表换算到汇总表后 10×该表检查项目实得分数合计除以 100。

表 6.1.9-3.13 施工机具检查评分表 序号 检查 项目 扣 分 标 准 应得 分数 扣减 分数 实得 分数 1平 刨平刨安装无验收合格手续的扣 5 分 无护手安全装置的扣 5 分 传动部位无防护罩的扣 5 分 未做保护接零、无漏电保护器的各扣 5 分 无人操作时未切断电源的扣 3 分 使用平刨和圆盘锯合用一台电机的多功能木工机具的,平刨和圆盘锯两项扣 20 分 10 2 圆盘刨 电锯安装后无验收合格手续的扣 5 分 无锯盘护罩、分料器、防护挡板安全装置和传动部位无防护,每缺一项的扣 5 分 未做保护接零、无漏电保护器的各扣 5 分 无人操作时未切断电源的扣 3 分 10 3 手持电 动工具 1 类手持电动工具无保护接零的扣 10 分 使用 1 类手持电动工具不按规定穿戴绝缘用品的扣 5 分 使用手持电动工具随意接长电源线或更换插头的扣 5 分 10 4 钢 筋 机 械 机械安装后无验收合格手续的扣 5 分 未做保护接零、无漏电保护器的各扣 5 分 钢筋冷拉作业区及对焊作业区无防护措施的扣 5 分 传动部位无防护的扣 3 分 10 5 电焊机 电焊机安装后无合格手续的扣 5 分 未做保护接零、无漏电保护器的各扣 5 分 无二次空载降压保护器或无触电保护器的扣 5 分 一次线长度超过规定或不穿管保护的扣 5 分 电源不使用自动开关的扣 3 分 焊把接头超过 3 处或绝缘老化的扣 5 分 电焊机无防雨罩的扣 4 分 10 6 搅拌机 搅拌机安装后无合格手续的扣 5 分 未做保护接零、无漏电保护器的各扣 5 分 离台器、制动器、钢丝绳达不到要求的每项扣 3 分 操作手柄无保险装置的扣 3 分 搅拌机无防雨棚和作业台不安全的扣 4 分 料斗无保险挂钩或挂钩不使用的扣 3 分 传动部位无防护罩的扣 4 分 作业台不平稳的扣 3 分 10 7 气 瓶 各种气瓶无标准色标的扣 5 分 气瓶间距小于 5 米又无隔离措施的各扣 5 分 乙炔瓶使用或存放时平放的扣 5 分 气瓶存放不符合要求的扣 5 分 气瓶无防震圈和防护帽的每一个扣 2 分 10 8 翻斗车 翻斗车未取得准用证的扣 5 分 翻斗车制动装置不灵敏的扣 5 分 无证司机驾车的扣 5 分 行车载人或违章行车的每发现一次扣 5 分 10 9 潜水泵 未做保护接零、无漏电保护器的各扣 5 分 保护装置不灵敏、使用不合理的扣 5 分 10 10 打 桩 机 械 打桩机未取得准用证和安装后无合格手续的扣 5 分 打桩机无超高限位装置的扣 5 分 打桩机行走路线地耐力不符合说明书要求的扣 5 分 打桩作业无方案的扣 5 分 打桩操作违反操作规程的扣 5 分 10 检查项目 合 计 100 注:1.每项最多扣减分数不大于该项目应得分数。

2.该表换算到汇总表后 5×该表检查项目实得分数合计除以 100。

6.2 安全奖罚记录

表 6.2.1 违章处理登记表 单位名称:

工程名称:

姓名 工种 职务 违章时间 违章事例 处罚结果 注:处罚单据应附表后。

6.2.3 安全奖罚附件(粘贴)

安全检查隐患整改单

水泥公司安全检查与隐患整改模版

加油站安全检查和隐患整改管理制度

隐患检查整改记录

06,安全检查与隐患整改制度

安全隐患交叉检查工作报告篇九

1、车间部分电线裸露,未采用不燃套作保护。

整改情况:裸露电线已用不燃套材料进行了保护。

2、安全出口指示牌应急灯配置不足。

整改情况:已重新采购指示牌和应急灯进行安装完毕。

3、未健全各项安全管理规章制度

整改情况:已建立健全本公司安全管理规章制度。

4、未对作业人员进行安全生产的培训,教育。

整改情况:目前已完成各岗位员工的安全生产的培训。

20__年x月x日

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